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2016年任城区经济和信息化局预算

索引号: 2017000002 公开责任部门 经信局
公开日期 2017-03-02 关键词
公开目录 经信局 文号
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内容概述

 

 

 

 

2016年任城区经济和息化局预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、  主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

部门概况

一、  主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市经济发展和宏观调控方针政策、法律法规;拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施,推进信息化和工业化融合,协调解决新型工业化进程中的重大问题;参与制定全区经济发展战略目标及中长期规划。

(二)编制并组织实施经济运行调控目标,监测、分析全区国民经济运行态势,调节日常经济运行,进行预测预警和信息引导,组织解决经济运行中的重大问题;做好全区煤电油等重要生产要素的监控,负责工业应急管理和产业安全等相关工作。

(三)组织实施国家工业经济和信息化产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议,推进工业经济结构调整和升级,实施重点行业、重点产品的调整方案;规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目,推进新兴产业发展,组织实施淘汰落后生产能力工作。

(四)负责企业技术改造投资管理,编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划,按市、区有关规定申报、核准、备案企业技术改造项目,拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策;依法对企业技术改造投资项目国内设备招标进行监督检查;推进投资主体多元化。

(五)提出企业技术进步的政策措施,指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化,推广应用新技术、新材料、新工艺,指导制造业发展;按规定拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;组织实施有关技术创新重大专项活动。

(六)制定多种所有制企业改革发展的政策措施,推进企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展;组织拟订物流业发展规划和政策并组织实施;负责成品油流通监督管理;负责审核上报国家、省、市级工业和信息化特色产业基地,推进产业集群发展,组织培育区域品牌。

(七)负责工业行业管理,制定行业规划并组织实施,协调解决行业发展中的重大问题;联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整;指导工业安全生产工作;负责全区石油天然气管道设施保护监管等行政管理工作;积极配合上级《禁止化学武器公约》工作的开展;负责电力行政执法的有关工作;负责加油站、资源综合利用企业的监督管理。

(八)统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导、协调信息资源的开发利用;指导协调全区电子政务建设;推动公共信息资源共享。

(九)推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展,协调推进软件产品研发与产业化;负责软件企业的认定和软件产品的登记备案。

(十)拟订全区信息网络发展的政策措施;推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通;会同有关部门建立和完善信息资源标准体系。

(十一)组织协调全区信息安全体系建设,统筹规划信息系统数据库灾难备份建设;会同有关部门建立信息安全应急支援服务体系;监督检查电子认证服务机构;承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作,指导工业和信息化企业开拓市场。

(十二)负责全区节能减排综合协调工作,组织全区建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作,制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施;负责组织利用各种再生资源,推行清洁生产,发展节能与环保产业;负责全区节能监督管理工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置。

(一)办公室(挂人秘科牌子)

组织协调机关日常工作;负责机关文电、会务、机要、档案、保密、督查、政务公开、信息化、安全保卫、接待、后勤保障等工作;负责机关并指导所属单位机构编制、人事管理、计划生育、离退休人员管理服务、党群等工作;负责机关及所属单位安全生产、信访工作;负责机关并监督所属单位财务、国有资产管理工作;负责管理工业和信息化相关专项资金;负责机关信息化建设。

(二)调研科

参与制定全区经济和社会发展战略规划,研究经济和信息化发展的战略性、全局性、前瞻性重大问题,提出对策建议;提出调节经济运行的重大政策和措施;承担和协调重大课题的调研;负责综合全区工业经济和信息化发展情况,起草综合性文稿;负责机关有关规范性文件的合法性审核工作;承办有关行政复议、行政应诉等工作;对工业和信息化工作中涉及财政、金融等政策性问题与有关部门进行协调并提出建议;收集、整理和编发经济信息。

(三)产业政策科

拟订工业、信息产业政策并监督执行;提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展的政策建议;组织实施重点行业、重点产品的调整方案和相关行业准入工作;会同有关部门对电动自行车、燃油助力车和残疾人机动轮椅车组织安全技术认证;联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整;负责加工生产性废旧金属经营许可工作;负责资源综合利用企业认定、工程方案审批工作;负责企业技术改造项目(含外资投资)核准、备案工作;负责工业固定资产投资项目节能评估审查工作;负责回收生产性废旧金属经营许可审核上报工作;负责本系统普法工作。

(四)技术改造科

拟订全区工业和信息化发展规划并组织实施;按规定提出工业和信息化固定资产投资规模、方向和区级财政建设资金安排的建议;负责全区企业技术改造投资管理,编制并组织实施技术改造、投资规划和年度计划;提出重点行业和产品结构调整方案;提出企业技术改造资金总量和资金筹措建议,监测分析投资运行状况及趋势;按规定负责企业技术改造投资项目相关抵免税确认工作;按照有关规定申报或审批技改项目和利用外资改造项目,做好省管、市管和国家专项技改项目的落实工作;依法对企业技术改造、投资项目、国内设备招投标进行监督检查。

(五)科技科

提出企业技术进步的政策措施,指导技术创新、技术引进和新产品开发,推广应用新技术、新材料、新工艺;负责危险化学品监督管理工作;组织协调企业技术创新体系建设,做好全区技术中心认定和管理有关工作;推进新兴产业发展;组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作;组织实施有关技术创新重大专项和重大产业化示范工程。

(六)企业管理科

拟订多种所有制企业改革发展的政策措施;指导企业改革和管理,推进现代企业制度建设和企业管理现代化;指导多种所有制大企业大集团发展,推进企业兼并重组和组织结构调整;组织推动企业服务体系和诚信体系建设工作;负责全区工业和信息化领域对外合作与交流工作;指导工业和信息化企业开拓市场;负责成品油经营的准入初审申报、年检和管理工作;负责联系、组织工商协会、商会等社会中介组织工作。

(七)电力科

负责电力行政管理工作;制定电力保障预案并组织实施;协调解决电力运行和供求中的重大问题,平衡电力资源,指导电力调度,推进节能发电;负责电力需求侧管理;组织实施国家制定的电力行业规章、规范和技术标准,研究电力规划和有关政策,参与电价整顿、调整、改革工作,指导农村电气和电网建设规划,依法监督检查发、供、售、用电单位和用电居民户的行为。

(八)行业发展科

负责全区工业行业管理工作,参与制定相关支持政策;研究国内外原材料市场情况并提出建议;负责相关行业企业兼并重组、淘汰落后产能工作;配合上级做好《禁止化学武器公约》工作的开展。

(九)电子信息科

承担电子信息产品制造业的行业管理工作;拟订并组织实施电子信息产业政策,组织实施重点专项规划和年度计划;组织协调重大系统装备和微电子等基础产品的开发与生产,组织协调重点工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化;按规定负责有关电子信息产品制造业的企业认定和产品认定。拟订软件和信息服务业规划并组织实施,参与制定并协调落实相关支持政策;组织协调重要软件开发,组织实施重大产业化示范工程;推动软件公共服务体系建设及软件服务外包;指导协调信息安全技术开发;负责软件企业的认定和软件产品的登记备案。

(十)信息化推进科

指导推进信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,协助推进重大信息化工程;负责信息技术的推广应用,推进信息化与工业化融合;推进企业、农村、服务业信息化和电子商务发展;推进非金融性集成电路卡的推广应用;承担全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作,指导全区电子政务建设;会同有关部门统筹协调政务外网的管理;拟订全区信息网络发展的政策措施;推进基于电子政务网络跨行业、跨部门的互联互通和资源共享;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,承担信息安全应急协调工作;协调全区信息安全保障体系建设;统筹规划信息系统数据库灾难备份建设;会同有关部门建立信息安全应急支援服务体系;监督检查电子认证服务机构;协调推进信息安全等级保护基础性工作。

(十一)工业办公室

承担全区机械建材冶金工业行业管理工作;指导协调工业和信息化企业发展生产性服务业工作;负责破产企业善后处理工作,其中包括退离休人员和原企业职工的档案管理、劳动保险及群团、妇女、计划生育工作;完成领导交办的其他事项。

(十二)经济运行办公室

编制近期经济运行调控目标并组织实施,监测、分析全区经济运行态势,调节日常经济运行;进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题;承担煤电油气运等重要生产要素保障工作;监督管理成品油流通,协调成品油市场供应调度;负责全区石油天然气管道设施保护监管等行政管理工作;负责工业应急管理和产业安全相关工作;组织拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。

二、部门预算单位构成

(一)任城区经信局。

(二)任城区政府节约能源办公室(挂区节能监察大队牌子)。

(三)任城区工业招商局。

 

经信局预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入经信局2016年部门预算编制范围的预算包括:

1、任城区经信局局机关

2、任城区政府节约能源办公室

3、任城区工业招商局

 

第二部分

2016年部门预算表

 

见附件

 

 

第三部分

 

2016年部门预算情况和

重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为748.28   万元,其中:财政拨款748.28   万元。

2016年支出预算为  748.28 万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)行政运行728.28 万元,一般行政管理事务20万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)  520.78 万元,商品福利支出(日常)57万元,对个人和家庭的补助150.5万元。业务类项目20万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为 748.28  万元,其中:经费拨款 748.28  万元。

2016年财政拨款支出预算为 748.28   万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 748.28   万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 728.28   万元,主要用于工资福利 520.78 万元,对个人和家庭补助150.5万元,商品和服务(类)支出57万元万元。

2、一般行政管理事务支出项目(类)业务支出20万元。

(四)政府性基金支出预算情况

2016年我单位无政府性基金支出预算

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算 728.28   万元,其中:

人员经费520.78 万元,主要包括:基本工资1、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助150.5万元,主要包括:生活补助,住房公积金,购房补贴,采暖补贴,物业补贴。

    日常公用经费57 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共  12   万元,其中:因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置及运行费  7  万元,公务接待费 5   万元

2016“三公”经费预算比2015年减少万元,其中:因公出国(境)费与2015年基本持平 、公务用车购置及运行费与2015年基本持平、公务接待费与2015年 减少3 万元公务接待费减少的主要原因是按照纪委八项规定要求,严格控制减少公务接待支出。

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

 附件:2016年部门预算表

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